| |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000040/2025 | 0000039/2025 | 0000042/2025 | 0000031/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA AO RIO DE JANEIRO. | ROMULO DA SILVA RODRIGUES | ***.255.747-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000040/2025 | 0000039/2025 | 0000042/2025 | 0000031/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA AO RIO DE JANEIRO. | ROMULO DA SILVA RODRIGUES | ***.255.747-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000021/2025 | 0000021/2025 | 0000039/2025 | 0000034/2025 | EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS. | REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN | 02.951.237/0001-83 | R$ 88.000,00 | R$ 9.933,00 | R$ 9.933,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000039/2025 | 0000037/2025 | 0000041/2025 | 0000033/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ PARTICIPAR DE UM CURSO. | MARESSAH RIBEIRO ANANIAS | ***.268.036-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000037/2025 | 0000038/2025 | 0000040/2025 | 0000032/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MURILLO GOUVEA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | JOAO CARLOS GAMES | ***.504.937-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000037/2025 | 0000038/2025 | 0000040/2025 | 0000032/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MURILLO GOUVEA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | JOAO CARLOS GAMES | ***.504.937-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 25/02/2025 | 0000004/2025 | 0000004/2025 | 0000032/2025 | 0000053/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, BEM COMO OUTRAS REUNIÕES LEGISLATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO. | GIOVANE DINIZ CARDOSO ME | 07.739.823/0001-82 | R$ 6.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/02/2025 | 0000034/2025 | 0000034/2025 | 0000036/2025 | 0000035/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | Câmara Municipal de Aperibé | 39.418.249/0001-57 | R$ 31.022,69 | R$ 31.022,69 | R$ 27.482,45 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 20/02/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000026/2025 | 0000048/2025 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DO MÊS 02/2025. | JANAINA DOS SANTOS CURTY- ME | 14.079.666/0001-91 | R$ 24.950,70 | R$ 8.316,90 | R$ 8.316,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/02/2025 | 0000031/2025 | 0000031/2025 | 0000033/2025 | 0000054/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | Câmara Municipal de Aperibé | 39.418.249/0001-57 | R$ 68.370,03 | R$ 68.370,03 | R$ 49.910,61 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |