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| 12/02/2026 | 0000196/2026 | 0000001/2026 | 0000040/2026 | 0000048/2026 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, LINK VIA CABO DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 800MB COM ROTEAMENTO E CABEAMENTO LOCAL INTERNO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO MÊS 01/2026 | UBBINET PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LDA | 23.992.412/0003-12 | R$ 1.250,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000017/2026 | 0000017/2026 | 0000033/2026 | 0000042/2026 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. | 33.050.071/0001-58 | R$ 15.000,00 | R$ 734,16 | R$ 734,16 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000038/2026 | 0000038/2026 | 0000034/2026 | 0000044/2026 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE IR EM UMA REUNIÃO NO COMANDO DO BOMBEIRO DO RIO DE JANEIRO/RJ, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | VINICIUS CURTY MOREIRA | ***.048.417-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000025/2026 | 0000039/2026 | 0000039/2026 | 0000043/2026 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ, EM UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO PSD RIO EDUARDO PAES E O DEPUTADO FEDERAL PEDRO PAULO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | LUIZ DA COSTA LIMA | ***.714.367-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000037/2026 | 0000037/2026 | 0000038/2026 | 0000047/2026 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VINÍCIUS CURTY MOREIRA AO RIO DE JANEIRO/RJ. | ROMULO DA SILVA RODRIGUES | ***.255.747-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000209/2026 | 0000014/2026 | 0000025/2026 | 0000040/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS, TODOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DETERMINADOS PELA ANP, DEVENDO SER FORNECIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES QUE UTILIZAM OS VEÍCULOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. A 50,700L DE GASOLINA COMUM. | BARROS DE APERIBE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.802.733/0001-01 | R$ 8.704,18 | R$ 334,11 | R$ 334,11 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000209/2026 | 0000014/2026 | 0000031/2026 | 0000034/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS, TODOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DETERMINADOS PELA ANP, DEVENDO SER FORNECIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES QUE UTILIZAM OS VEÍCULOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. A 50,061L DE GASOLINA COMUM. | BARROS DE APERIBE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.802.733/0001-01 | R$ 8.704,18 | R$ 329,90 | R$ 329,90 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000209/2026 | 0000014/2026 | 0000032/2026 | 0000033/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS, TODOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DETERMINADOS PELA ANP, DEVENDO SER FORNECIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES QUE UTILIZAM OS VEÍCULOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. A 55,531L DE GASOLINA COMUM. | BARROS DE APERIBE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.802.733/0001-01 | R$ 8.704,18 | R$ 377,05 | R$ 377,05 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000209/2026 | 0000014/2026 | 0000027/2026 | 0000038/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS, TODOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DETERMINADOS PELA ANP, DEVENDO SER FORNECIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES QUE UTILIZAM OS VEÍCULOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. A 38,861L DE GASOLINA COMUM. | BARROS DE APERIBE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.802.733/0001-01 | R$ 8.704,18 | R$ 256,09 | R$ 256,09 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000209/2026 | 0000014/2026 | 0000028/2026 | 0000037/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) E DERIVADOS, TODOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DETERMINADOS PELA ANP, DEVENDO SER FORNECIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES QUE UTILIZAM OS VEÍCULOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. A 11,850L DE GASOLINA COMUM. | BARROS DE APERIBE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.802.733/0001-01 | R$ 8.704,18 | R$ 78,09 | R$ 78,09 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |