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| 17/11/2025 | 0000103/2025 | 0000103/2025 | 0000389/2025 | 0000457/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO COMPUTADORES, IMPRESSORAS, REDE DE COMUNICAÇÃO, NOTEBOOKS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | MESQUITA A.C. APERIBE INFORM.LTDA | 07.214.255/0001-04 | R$ 6.600,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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| 05/11/2025 | | 0000087/2025 | 0000369/2025 | 0000456/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, FILMAGEM, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, BEM COMO OUTRAS REUNIÕES LEGISLATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | GIOVANE DINIZ CARDOSO ME | 07.739.823/0001-82 | R$ 13.320,00 | R$ 1.665,00 | R$ 1.665,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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| 05/11/2025 | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0000370/2025 | 0000455/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. | 33.050.071/0001-58 | R$ 15.000,00 | R$ 1.035,18 | R$ 1.035,18 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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| 03/11/2025 | 0000041/2025 | 0000041/2025 | 0000368/2025 | 0000448/2025 | EMPENHO REF. AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS, SERVIDOR ONLINE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PROTOCOLO INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | SAPITUR SIS.AD.PUBL IN TURISMO LTDA | 01.563.165/0001-34 | R$ 63.337,50 | R$ 6.333,75 | R$ 6.333,75 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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| 03/11/2025 | 0000157/2025 | 0000180/2025 | 0000364/2025 | 0000449/2025 | EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2025. | INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0250-54 | | R$ 27.933,21 | R$ 27.933,21 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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| 03/11/2025 | 0000178/2025 | 0000178/2025 | 0000366/2025 | 0000447/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ, EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO BOARETTO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | MARCOS ANTONIO LOPES BATISTA | ***.446.577-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 03/11/2025 | 0000179/2025 | 0000179/2025 | 0000367/2025 | 0000446/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR MARCOS ANTÔNIO LOPES BATISTA AO RIO DE JANEIRO/RJ. | ROMULO DA SILVA RODRIGUES | ***.255.747-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 24/10/2025 | 0000009/2025 | 0000009/2025 | 0000363/2025 | 0000437/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 10/2025. | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 42.310.775/0001-03 | R$ 5.000,00 | R$ 327,63 | R$ 327,63 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
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| 21/10/2025 | 0000150/2025 | 0000170/2025 | 0000355/2025 | 0000439/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA MARESSAH RIBEIRO ANANIAS EM UM CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | ROMULO DA SILVA RODRIGUES | ***.255.747-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 21/10/2025 | 0000151/2025 | 0000171/2025 | 0000356/2025 | 0000438/2025 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR PEDRO PAULO FERREIRA PENA AO RIO DE JANEIRO/RJ. | ROMULO DA SILVA RODRIGUES | ***.255.747-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |